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目錄 一、概況.............................................................. ..(1) (一)單位職責(zé).................................................................. .(1) (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................................................(2-3) 二、2022年度部門決算公表.......................(3) 三、2022年度部門決算情況說明......................(3) (一)收入支出決算總體情況說明.........................(3) (二)收入決算情況說明........................................(3) (三)支出決算情況說明............................................. .(3) (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..............(4) (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明..........(4) (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明......................................................................................................(4-8) (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明..................................................................................................................(8) (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明.................................................................................. .(9) (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.......(10-11) (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明..........................(12) (十一)政府采購支出說明..................................(12) (十二)國有資產(chǎn)占有情況說明...........................(12) (十三)預(yù)算績效情況說明...............................(13-17) 四、名詞解釋............................................................(17-20) 五、附件......................................................................? (2 一、概況 (一)部門職責(zé) (1).貫徹實(shí)施國家有關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)和衛(wèi)生方針、政策,研究制定全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,并組織指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施 (2).負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置、審批、監(jiān)管及獻(xiàn)血工作;負(fù)責(zé)衛(wèi)生許可證的審核發(fā)放,并依法行使食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所、化妝品衛(wèi)生的綜合監(jiān)督執(zhí)法職能。 (3).貫徹以預(yù)防為主方針,依法監(jiān)督和管理全縣傳染病、地方病、職業(yè)病、婦女病和非傳染病的防治工作,并督促落實(shí)各種措施,控制和消滅主要疾病;負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療、預(yù)防、婦幼保健等機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)管理;指導(dǎo)全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),負(fù)責(zé)管理和發(fā)布衛(wèi)生信息。 (4).統(tǒng)一組織集中調(diào)度全縣的衛(wèi)生技術(shù)力量,負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件的處理(包括全區(qū)重大疫情、災(zāi)情及食物中毒的處理)和自然災(zāi)害、搶救傷病員,防止和控制疾病的發(fā)生和蔓延。 (5).指導(dǎo)和管理全縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù),初級衛(wèi)生保健和婦幼衛(wèi)生保健工作;指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)服務(wù);指導(dǎo)開展生殖保健服務(wù)工作,協(xié)助做好計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù);負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理,重點(diǎn)衛(wèi)生基建項(xiàng)目的管理指導(dǎo)。 (6). 實(shí)施科教興衛(wèi)工程,制訂全縣醫(yī)學(xué)科技和教育發(fā)展規(guī)劃,組織科研攻關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施;制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和職業(yè)道德規(guī)范,負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、推進(jìn)在職衛(wèi)技人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 (7).完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品招標(biāo)采購工作和醫(yī)療器械采購制度。 (8).貫徹國家愛國衛(wèi)生方針、政策和措施,并組織實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣政府各有關(guān)部門完成愛國衛(wèi)生的工作任務(wù),開展全民健康教育,動(dòng)員全社會(huì)參與衛(wèi)生工作 (9).承辦縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):辦公室、醫(yī)政科、組織人事科、規(guī)財(cái)科、疾控科、基婦科、家發(fā)科、審批科、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)黨委、信息中心、法規(guī)科等。 二、2022年度單位決算公開表 詳見附表。 三、2022年度單位決算情況說明 (一)收入支出決算總體情況說明 2022年度收入總計(jì)14,843.03萬元,支出總計(jì)14,843.03萬元,與2021年度相比,減少2651.66萬元,下降15.15%。主要原因是:本年度投入的基建項(xiàng)目比上年少。 (二)收入決算情況說明 本年收入合計(jì)14,750.08萬元;包括財(cái)政撥款收入14,750.08萬元(其中,一般公共預(yù)算10,647.34萬元,政府性基金預(yù)算4,102.74萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元),占收入合計(jì)100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%。 (三)支出決算情況說明 本年支出合計(jì)14,750.08萬元,其中基本支出3,078.93萬元,占20.87%;項(xiàng)目支出11,671.16萬元,占79.13%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。 (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14,843.03萬元,支出總計(jì)14,843.03萬元,與2021年相比,各減少2651.66萬元,下降15.15%。主要原因是:本年度投入的基建項(xiàng)目比上年少;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)30846.84萬元,完成年初預(yù)算的48.11%,主要原因是:部分預(yù)算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達(dá)的,預(yù)算執(zhí)行的時(shí)候分配到醫(yī)共體去。 (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,647.34萬元,占本年支出合計(jì)的72.18%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少447.35萬元,下降4%。主要原因是:部分項(xiàng)目減少。 2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,647.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出32.00萬元,占0.30%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出246.99萬元,占2.32%;衛(wèi)生健康(類)支出10,368.36萬元,占97.38%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出0.00萬元,占0.00%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30846.84萬元,支出決算為10,647.34萬元,完成年初預(yù)算的48.11%,主要原因是:部分預(yù)算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達(dá)的,預(yù)算執(zhí)行的時(shí)候分配到醫(yī)共體去。其中: 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32萬元,因年初預(yù)算為0,無法計(jì)算完成率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳泳S穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為161.19萬元,支出決算為164.65萬元,完成年初預(yù)算的102.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),社保調(diào)整。 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為80.59萬元,支出決算為82.32萬元,完成年初預(yù)算的102.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),社保調(diào)整。 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為601.59萬元,支出決算為692.97萬元,完成年初預(yù)算的115.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),辦公費(fèi)用增加。 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為16979.25萬元,支出決算為3383萬元,完成年初預(yù)算的19.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分預(yù)算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達(dá)的,預(yù)算執(zhí)行的時(shí)候分配到醫(yī)共體去。 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為8372.76萬元,支出決算為134.76萬元,完成年初預(yù)算的1.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分預(yù)算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達(dá)的,預(yù)算執(zhí)行的時(shí)候分配到醫(yī)共體去。 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為731.43萬元,支出決算為2617.43萬元,完成年初預(yù)算的357.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了部分省補(bǔ)的重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金。 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為485.87萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的1.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分預(yù)算為三大醫(yī)共體統(tǒng)一下達(dá)的,預(yù)算執(zhí)行的時(shí)候分配到醫(yī)共體去。 衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3417萬元,支出決算為3181.06萬元,完成年初預(yù)算的93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因計(jì)劃生育利益導(dǎo)向類因人員資格變動(dòng)下達(dá)資金有所變化。 衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.2萬元,支出決算為353.1萬元,完成年初預(yù)算的29425%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年總最近省補(bǔ)資金。 (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,078.93萬元,其中: 人員經(jīng)費(fèi)2,764.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。 公用經(jīng)費(fèi)314.21萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、資本性支出等。 (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4,102.74萬元,占本年支出合計(jì)的27.82%。與2021年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2297.26萬元,下降35.89%。主要原因是:本年度基建項(xiàng)目支出比上年度減少。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4,102.74萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占0.00%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出4,102.74萬元,占100.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%;抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占0.00%。 3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4,102.74萬元, 因年初預(yù)算為0,無法計(jì)算完成率,主要原因是年中追加了基建項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)費(fèi)。其中: 其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為00萬元,支出決算為4102.74萬元,因年初預(yù)算為0,無法計(jì)算完成率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中追加了基建項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)費(fèi)。 (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù) (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為22.40萬元,支出決算為18.19萬元,完成全年預(yù)算的81.21%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。 2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2021年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是:無;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.38萬元,占84.58%,與2021年度相比,減少2.34萬元,下降13.2%,主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.81萬元,占15.42%,與2021年度相比,增加1.23萬元,增長77.84%,主要原因是年底各類督查和檢查增加。具體情況如下: (1)因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。因全年預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成率。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的差旅等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:無。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè);累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無。 (2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為18.40萬元,支出決算為15.38萬元,完成全年預(yù)算的83.59%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。 公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),因全年預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成率。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:無。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車; 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為18.40萬元,支出15.38萬元,完成全年預(yù)算的83.59%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。主要用于現(xiàn)有的公務(wù)車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;截至2022年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。 (3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,支出決算為2.81萬元,完成全年預(yù)算的70.13%。國內(nèi)公務(wù)接待30批次,累計(jì)485人次。主要用于接待上級檢查等等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。其中: 外事接待支出0.00萬元,主要用于接待外國嘉賓等。接待0.00批次,累計(jì)0.00人次。 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.81萬元,主要用于接待國內(nèi)上級檢查等,接待30.00批次,累計(jì)485.00人次。 (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為317.09萬元,支出決算為314.21萬元,完成年初預(yù)算的99.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動(dòng),資金變化;比2021年度增加34.37萬元,增長10.9%,主要原因是人員變化,經(jīng)費(fèi)變化。 (十一)政府采購支出說明 2022年度政府采購支出總額398.26萬元,其中:政府采購貨物支出398.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額398.26萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業(yè)合同金額318.61萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的80.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。 (十二)國有資產(chǎn)占有情況說明 截至2022年12月31日,衛(wèi)生健康局本級及所屬各單位共有車輛42輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車42輛;單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。 (十三)預(yù)算績效情況說明 1.預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)預(yù)算管理要求,衛(wèi)生健康部門組織開展了2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評,涉及項(xiàng)目40個(gè),涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金11094.69萬元,占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的100%。 本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目 本年無部門評價(jià) 本年無部門整體支出績效評價(jià) 本年無下屬部門或單位整體支出績效評價(jià) 2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果 平陽縣衛(wèi)生健康局(本級)隨決算公開2022年度本部門(單位)項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果(詳見附件)。其中,嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助和看護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目和醫(yī)療巡回車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評具體情況如下: 嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助和看護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為56.16萬元,執(zhí)行數(shù)為56.16萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是規(guī)范管理率大于90%;二是面訪率80%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是面訪管理困難;。下一步改進(jìn)措施:一是跟進(jìn)整體工作,提高面訪率。 醫(yī)療巡回車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分98.33分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為144萬元,執(zhí)行數(shù)為144萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是服務(wù)天數(shù)大于180天;二是農(nóng)村巡診率大于90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是管理規(guī)范率較低;二是巡診率較低。下一步改進(jìn)措施:一是制定相關(guān)制度提高規(guī)范率;二是增加巡診時(shí)段,提高巡診率
3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果 無 4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果 無 四、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 4.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。 7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 17. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))事務(wù):指行政人員支出及日常公用支出。 18. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))事務(wù):指事業(yè)人員支出及日常公用支出。 19. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))事務(wù):其他公用支付及項(xiàng)目支出等。 20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))事務(wù):人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))事務(wù):人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。 22. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))事務(wù):衛(wèi)生行政機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。 23. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))事務(wù):衛(wèi)生健康系統(tǒng)各類其他支出。 24. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))事務(wù):各類綜合醫(yī)院支出。 25. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族醫(yī))醫(yī)院(項(xiàng))事務(wù):各類中醫(yī)院支出。 26. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))事務(wù):各類婦幼保健機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出。 27. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)(項(xiàng))事務(wù):用于國家基本公共衛(wèi)生類支出。 28. 衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))事務(wù):用于衛(wèi)生健康其他支出。 29. 農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))事務(wù):用于農(nóng)村林業(yè)水利等的重要支出。 30. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))事務(wù):用于維穩(wěn)支出。 五、附件 2022年部門項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果清單 平陽縣衛(wèi)生健康局
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